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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 强力洁厕精500g 洁厕剂 | 超威强力洁厕精500g, | 瓶 | 60.00 | 8 | 480 |
| 2 | 家家宜 柠檬洗洁精5kg 洗洁精 | 家家宜柠檬洗洁精5kg, | 桶 | 4.00 | 30 | 120 |
| 3 | 优奥 一次性PE手套 500只/盒手套 | 优奥一次性PE手套, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 5 | 得力 5538 文件夹 | 得力/deli5538, | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马启川
联系电话: 181****3996
传真:
地址: **省****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: