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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22290 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22290 | 本 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 2 | 得力 5590 手提拉链袋文件包 | 得力/deli5590 | 个 | 60.00 | 35 | 2100 |
| 3 | 晨光 ARP41801 晨光 中性笔全针管签字笔笔芯 水性笔笔芯 学生考试大容量水性笔0.5mm 黑色/12支素雅款 经典推荐ARP41801 盒 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾克热木江﹒艾尔肯
联系电话: 199****4578
传真:
地址: 英吉**芒申路123号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: