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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 电脑打印纸 电脑连打纸A4 | 天章/TANGO电脑打印纸 | 箱 | 15.00 | 185 | 2775 |
| 2 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | 得力 5538 报告夹 | 得力/deli5538 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 得力 63113A 文件夹 | 得力/deli63113A | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 得力 5617 得力/deli 两层收纳 A4-75mm档案盒/文件盒/资料盒 蓝色 5617 | 得力/deli5617 | 个 | 3.00 | 12 | 36 |
| 6 | 得力 27035 得力 27035 档案盒35MM | 得力/deli27035 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡成春
联系电话: 136****1216
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: