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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1782
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWMY2202 白板笔 | 20 | 641.0 | 晨光/M G\AWMY2202 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS91639 订书机 | 5 | 205.0 | 晨光/M G\ABS91639 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针座/盒 | 12 | 240.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 三木 6043 档案袋 | 20 | 50.0 | 三木/Sunwood\6043 | 验收通过 | |
| 5 | 滴露 500克 洗手液 | 20 | 320.0 | 滴露/Dettol\500克 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |