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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M011********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 起钉器 | 无品牌起钉器 | 个 | 19.00 | 5 | 95 |
| 2 | 得力 0018 得力 0018 3号金属回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 4 | 齐心 HC-35 档案盒 | 齐心/ComixHC-35 | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 5 | 海歌 6604 票夹/长尾夹 | 海歌/Haige6604 | 盒 | 10.00 | 11 | 110 |
| 6 | 得力 5901 文件夹 | 得力/deli5901 | 个 | 10.00 | 5.5 | 55 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴宗标
联系电话: ****031****
传真:
地址: **省****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区信**路14-6号
附件信息: