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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9144
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS91627 订书机 | 4 | 120.0 | 晨光/M G\ABS91627 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AXPN0713 AXPN0713 学生考试橡皮擦 单个装 | 3 | 6.0 | 晨光/M G\AXPN0713 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉24/6通用型统一订书针12号钉书针办公用品 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-609 电源插座 | 2 | 112.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 5 | 金利文 J858 72个*4内箱*18个全新料档案盒 | 14 | 196.0 | 金利文\J858 | 验收通过 | |
| 6 | 金利文 J838 72个*4内箱*18个全新料档案盒 | 18 | 216.0 | 金利文\J838 | 验收通过 | |
| 7 | 金利文 J828 96个*4内箱*24个全新料档案盒 | 24 | 240.0 | 金利文\J828 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |