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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1350.0 | 无品牌\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 喷壶 | 6 | 48.0 | 无品牌\喷壶 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9879 得力(deli)10ml财务印章光敏印油 红蓝印章**印油 | 5 | 50.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 4 | 拉芳 润肤洗手液500g 洗手液 | 30 | 150.0 | 拉芳/laf\润肤洗手液500g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |