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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2370
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9560 纸杯 | 8 | 124.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 GJ-0120 平板拖把 | 5 | 250.0 | 兰诗\GJ-0120 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 H2-022 扫把 | 8 | 256.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 4 | 威猛先生 强效洁厕液 600g*2 洁厕剂 | 4 | 118.0 | 威猛先生/Mr Muscle\强效洁厕液 600g*2 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 4层200克*10卷 卷筒纸 | 10 | 325.0 | 清风/qingfeng\4层200克*10卷 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 120抽3层 抽纸 | 10 | 895.0 | 清风/qingfeng\120抽3层 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 SK520 白板笔 | 5 | 90.0 | 得力/deli\SK520 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7093 胶棒 | 9 | 630.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33474 档案袋 | 10 | 325.0 | 得力/deli\33474 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 C5902 记事本 | 29 | 304.5 | 齐心/Comix\C5902 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 R929 中性笔 | 10 | 500.0 | 齐心/Comix\R929 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0465 订书机 | 4 | 152.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 20 | 360.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 | 4 | 640.0 | 得力/deli\A3 70g | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |