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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M011********00019
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 不锈钢 保温杯/茶杯 | 无品牌不锈钢 | 个 | 2.00 | 59.8 | 119.6 |
| 2 | 晨光 AST97434 跳绳 | 晨光/M GAST97434 | 根 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 晨光 晨光 M G ABS91635 晨光起钉器盒装ABS91635【单个装】 | 晨光/M GABS91635 | 个 | 3.00 | 2.7 | 8.1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄志琳
联系电话: ****627****
传真:
地址: 党建文化园内
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区罗针镇交通路
附件信息: