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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M011********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 GP1008 中性笔 | 晨光/M GGP1008 | 盒 | 39.00 | 28 | 1092 |
| 2 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli5302 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 50.00 | 8.5 | 425 |
| 4 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100 | 包 | 120.00 | 8.9 | 1068 |
| 5 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 30.00 | 5 | 150 |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 12 | 600 |
| 7 | 得力 7650 记事本 | 得力/deli7650 | 本 | 30.00 | 21 | 630 |
| 8 | 得力 0290 订书机 | 得力/deli0290 | 个 | 38.00 | 45 | 1710 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汤丽萍
联系电话: ****707****
传真:
地址: **县渡江大道566号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市于****广场东路
附件信息: