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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0894
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 z7227 复印纸A4 | 1 | 150.0 | 得力/deli\z7227 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 多瑙河 A4 70g 复印纸 | 1 | 170.0 | 得力/deli\多瑙河 A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A116 中性笔 | 3 | 27.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8313 文件袋 | 50 | 50.0 | 得力/deli\8313 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |