马鞍山市雨山区消防救援大队关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年01月18日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0730

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年1月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 8556 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli\8556 验收通过
2 得力 8554 票夹/长尾夹 10 144.0 得力/deli\8554 验收通过
3 得力 8555 票夹/长尾夹 10 105.0 得力/deli\8555 验收通过
4 南孚 7号 LR03 普通干电池 50 89.5 南孚/NANFU\7号 验收通过
5 南孚 LR6-5-1B 5号 普通干电池 50 89.5 南孚/NANFU\LR6-5-1B 验收通过
6 得力 5302 文件夹 40 260.0 得力/deli\5302 验收通过
7 得力 2045 美工刀 20 252.0 得力/deli\2045 验收通过
8 得力 ZF223 打印/复印纸A4 40 780.0 得力/deli\ZF223 验收通过
9 宝克 PC1848 中性笔 200 860.0 宝克/Baoke\PC1848 验收通过
10 得力 0414 订书机 15 162.0 得力/deli\0414 验收通过
11 南韩 胶水 固体胶 35g 200 622.0 南韩\胶水 验收通过
12 斑马 YYTS5 记号笔/粗笔 15 97.5 斑马/ZEBRA\YYTS5 验收通过
13 南孚 9V碱性电池 普通干电池 6LR61 20 300.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
14 天威 PR-CE278AE /PR-CE27AG 激光碳粉盒 10 3180.0 天威/PRINT-RITE\PR-CE278AE 验收通过
15 得力 0012 订书钉 50 45.0 得力/deli\0012 验收通过
16 张小泉 HBS-154 剪刀 10 135.0 张小泉\HBS-154 验收通过
17 禧天龙 X-6154 整理箱 10 1028.1 禧天龙/Citylong\X-6154 验收通过
18 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 20 170.0 得力/deli\30369 验收通过
19 超霸 GP14G-BJ2 超霸/GP14G-BJ2普通干电池 碳性电池 50 115.0 超霸/GP\GP14G-BJ2 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 计智





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2026-01-18
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