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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 贵鑫 84消毒液500g 清洁液 学校 单位 办公室 户外 30瓶/箱 | 贵鑫84消毒液500g, | 箱 | 1.00 | 90 | 90 |
| 2 | 安赛瑞 意见箱 铝合金挂壁式员工顾客投诉留言箱 50804银色 可定制 | 安赛瑞50804, | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
| 3 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg, | 瓶 | 4.00 | 40 | 160 |
| 4 | 诺美佳 兄弟通用粉 墨粉/碳粉 | 诺美佳兄弟通用粉, | 支 | 5.00 | 39 | 195 |
| 5 | 晨光 ASGN7105 36g顺滑强黏性固体胶 PVA手工胶棒 36g (12支装) | 晨光/M GASGN7105, | 盒 | 1.00 | 24.5 | 24.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许维
联系电话: 138****6325
传真:
地址: ******社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: