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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 p09384 单据/收据/凭证 10本无碳原纸三联单栏收 据 财务手写收据单 财务用品 办公用品. | 2 | 37.24 | 得力/deli\p09384 | 验收通过 | |
| 2 | 【运费】 | 1 | 8.0 | 验收通过 |