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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5194
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 G1801-SH-400 宣传用玻璃杯 | 300 | 10200.0 | 富光\G1801-SH-400 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 鼠标垫、宣传用鼠标垫 | 100 | 550.0 | 得力/deli\5701 | 验收通过 | |
| 3 | 高洁 纸杯250ML 宣传用纸杯、一次性纸杯 | 10000 | 1900.0 | 高洁\纸杯250ML | 验收通过 | |
| 4 | 恒升 宣传用三折页、宣传折页 | 10000 | 2000.0 | 恒升\YX128 | 验收通过 | |
| 5 | 天堂伞 宣传用天堂伞、雨伞、晴雨伞 | 200 | 5600.0 | 天堂伞\天堂伞 | 验收通过 | |
| 6 | 星空 宣传覆膜手提袋、无纺布手提袋、覆膜手提包 | 1000 | 1500.0 | 星空\均码 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |