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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4850
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 擦手纸 | 25 | 2880.25 | 添福\ | 验收通过 | |
| 2 | 大盘卷筒纸 | 25 | 4320.5 | 添福\ | 验收通过 | |
| 3 | 超威洁厕剂 | 5 | 720.1 | 超威\ | 验收通过 | |
| 4 | 小抽纸 | 4 | 384.04 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮洗手液 | 4 | 460.84 | 蓝月亮/blue moon\ | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 | 2 | 547.26 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 铁撮箕 | 5 | 96.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 橡胶家务手套 | 5 | 240.05 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 黑垃圾袋 | 3 | 691.29 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 扫把 | 50 | 384.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 海绵吸水胶棉拖把 | 10 | 345.6 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 垃圾袋 | 5 | 864.1 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |