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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********26407
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | DL-419 墨粉/碳粉 奔图粉 | 奔图/PantumDL-419 | 个 | 10.00 | 38 | 380 |
| 2 | 奔图 T0-400 400粉盒 | 奔图/pantumT0-400 | 个 | 4.00 | 120 | 480 |
| 3 | 得力 8591A/8592 夹子/收纳夹子 德旺5516抽杆夹 | 得力/deli8591A/8592 | 个 | 40.00 | 1 | 40 |
| 4 | 得力 9524 夹子/收纳夹子 欧诺Q3 5-18C抽杆夹 | 得力/deli9524 | 个 | 40.00 | 2 | 80 |
| 5 | 5号电池 普通干电池 南孚5号 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郝志平
联系电话: 133****1339
传真:
地址: **市世纪大道南路54号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: