招标详情
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****住建局下属国企2025年度财务报告审计 出具验资报告或者财务审计报告 比选公告
********超市公开选取“出具验资报告或者财务审计报告”中介服务机构,现将有关内容公告如下:
项目名称: ****住建局下属国企2025年度财务报告审计
项目基本情况: 按****管理中心的要求,****住建局下属5家国企(姚州检测、正衡测绘、棚改公司、****公司、城建国资)2025年度财务报告进行审计,5家国企资产总额约****000万元。 1、审计费用:本次选取费用为5家国企的总审计费用,具体结算按资产总额及具体工作量进行划分,由各家企业自行承担。 2、时间要求:2026年3月5日前提交财务审计报告。 3、审计要求:1.承担****事务所应严格按照《中国注册会计师审计准则》《企业会计准则》等相关法律法规的规定,独立、客观、公正地披露相关信息,全面反映企业财务状况、经营成果和国有资产保值增值状况。其中会计报表项目注释中:(1)管理费用、营业费用等科目每项明细均应列示;(2)利润表各科目均应列示上一年度的相应明细;(3)往来款项科目均应列示大额项目的账龄、款项性质。2.****事务所审计意见进行账务调整,事务所应予以披露,并按账务调整后的数据编制企业年度财务会计报告。另外,在审计过程中发现企业内部控制制度有重大缺陷的应出具管理建议书。
服务内容: 1、时间要求:2026年3月5日前提交财务审计报告。
2、审计要求:1.承担****事务所应严格按照《中国注册会计师审计准则》《企业会计准则》等相关法律法规的规定,独立、客观、公正地披露相关信息,全面反映企业财务状况、经营成果和国有资产保值增值状况。其中会计报表项目注释中:(1)管理费用、营业费用等科目每项明细均应列示;(2)利润表各科目均应列示上一年度的相应明细;(3)往来款项科目均应列示大额项目的账龄、款项性质。2.****事务所审计意见进行账务调整,事务所应予以披露,并按账务调整后的数据编制企业年度财务会计报告。另外,在审计过程中发现企业内部控制制度有重大缺陷的应出具管理建议书。
比选办法: 其他选取法
报价方式: 采用【直接报价】方式。
价格控制范围: 中介项目预算总价【48000元】,价格控制范围:下限:45000元 ,上限:48000元
价格说明: 该项目中标总价为5家国企审计费用总计,由中标审计单位根据各企业实际情况进行区分,向被审计单位收取。
凡有意参与报价者,请于 2026-01-19 10:41 至 2026-01-21 10:41 (**时间),登录系统参与报价。
已入****超市的中介服务机构,可参与相应资格要求的中介服务项目的竞价。
因不符合条件参加竞价的,由竞价方自行承担相应的法律责任。
自公告之日起至 2026年01月21日 16时30分 (**时间)止(节假日除外)接受咨询,有需要现场勘察的请与项目业主联系统一安排现场勘察。
(1)竞价项目有国家相关收费标准的,不得超出国家收费标准;无相关收费标准的,由业主单位提供最高限价。如签订的合同价超国家相关收费标准的视为无效合同。
(2)网上竞价服务类项目如国家有出台标准合同范本的,一律采用国家标准合同范本。