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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8372
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LQ509 垃圾袋 | 13 | 39.0 | 得力/deli\LQ509 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7901 记事本 | 10 | 70.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19211 日用百货一次性用品纸杯(50个/袋) 白色 | 8 | 80.0 | 得力/deli\19211 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0051 文化用品回形针曲别针(100枚/盒) | 5 | 7.5 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555 5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒)文化用品装订用品 | 3 | 24.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S65 中性笔0.5mm子弹头(黑)(支)书写工具 | 96 | 144.0 | 得力/deli\S65 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT3200 抽纸 | 17 | 221.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |