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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9641
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP1111 中性笔 黑0.7 (12支装) | 25 | 547.5 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 2 | 宝克 PC1738 0.7mm黑色中性笔 12支/盒 | 35 | 693.0 | 宝克/Baoke\PC1738 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0011 24/6不锈钢订书钉(1000枚/盒) | 100 | 540.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |