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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 23A12V 电池/电力配件 | 南孚/NANFU23A12V | 节 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 得力 3186 记事本 | 得力/deli3186 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 桶 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 4 | 得力 9838 得力/deli 9838 五联文件框 (单位:只) | 得力/deli9838 | 只 | 1.00 | 30 | 30 |
| 5 | 得力活页纸A005-25K | 得力/deliA005-25K | 本 | 2.00 | 13 | 26 |
| 6 | 得力 7084 2B高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒) | 得力/deli7084 | 盒 | 1.00 | 13 | 13 |
| 7 | 得力/deli S95 中性笔 | 得力/deliS95 | 支 | 12.00 | 5 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜中官
联系电话: 133****7447
传真:
地址: **市**区**北路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: