****门诊预交金专项审计服务采购公告
一、项目名称
****门诊预交金专项审计服务采购项目
二、采购单位
****
三、采购依据
根据《****委员会关于进一步做好门诊预交金清退工作的通知》要求,为切实摸清我院门诊预交金底数,检验清退工作成效,规范长期挂账资金管理,特聘请第三方机构开展门诊预交金专项审计工作,并要求审计报告于2026年2月6日前提交。
四、采购内容
对我院截至2025年12月31日的门诊预交金管理情况进行全面审计,重点包括但不限于以下内容:
1.核查并确认截止2025年3月31日门诊预交金余额及对应患者名单;
2.统计2025年4月1日至2025年12月31日期间清退的门诊预交金金额及对应患者名单,并核查清退流程的合规性、资金流向的真实性;
3.核查确认截止2025年12月31日,尚未清退的门诊预交金余额及对应患者名单,并对此部分余额进行账龄分析,按1年以内、1-2年、2-3年、3年以上“四个区间”分类汇总列示;
4.无法清退的门诊预交金金额及原因进行说明,需汇总无法清退的总金额及涉及账户数,并详细分析无法清退的具体原因(如:患者信息缺失且无法联系、余额过小且催告成本过高、涉及法律纠纷等),对各类原因所涉金额及账户数进行归类统计。
五、审计报告要求
1. 审计报告时间节点为2025年12月31日;
2. 报告格式应符合审计规范,并加盖审计机构公章;
3. 审计正式报告提交截止时间:2026年2月6日。标书代写
六、供应商资格要求
1. 具备独立法人资格,持有合法有效的营业执照;
2. ****事务所或审计机构执业资质;
3. 近三年内无重大违法违规记录;
4. ****事业单位或医疗机构审计经验者优先。
七、报价要求
1. 报价应包含审计服务全部费用;
2. 提供详细的服务方案及人员配置;
3. 报价文件需加盖公章,密封提交。
八、评议方式
1.当面磋商评议;
2.电话磋商评议。
以上方式任选其一,以采购人通知为准。
九、合同签订
中标供应商应在收到中标通知后5个工作日内与我院签订审计服务合同。
十、联系方式
采购单位:****
联系人:郑宇
联系电话:198****3028
邮箱:****@163.com
十一、截止时间标书代写
报价文件提交截止时间:2026年1月21日17:00前标书代写
十二、其他说明
本公告未尽事宜,以采购单位解释为准。
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2026年1月19日