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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5538
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红双喜 乒乓球网架 | 1 | 75.0 | 红双喜/DHS\P302 | 验收通过 | |
| 2 | WHJ 48401 单据报销封面 | 1 | 2.0 | WHJ\48401 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 SS030108 单据/收据/凭证 | 5 | 15.0 | 西玛/simaa\SS030108 | 验收通过 | |
| 4 | 卓达印章 6/46042 印油/印泥/** | 2 | 38.0 | 卓达印章/TRODAT\6/46042 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5682 档案盒 | 30 | 225.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 7 | 德仕通 收发**记本 单据/收据/凭证(收发**记本) | 3 | 15.0 | 德仕通/DSTON\收发**记本 | 验收通过 | |
| 8 | 中坚 驭风 A4 80g 彩色复印纸 | 2 | 20.0 | 中坚\驭风 A4 80g | 验收通过 | |
| 9 | 金派 25100 PU/PVC笔记本 | 40 | 476.0 | 金派\25100 | 验收通过 | |
| 10 | 卓达 7011 印油/印泥/**(印油) | 4 | 100.0 | 卓达/ZHUODA\7011 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S856 中性笔(水笔) | 2 | 48.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9863 印油/印泥/** | 1 | 6.5 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S01 中性笔 黑色(水笔) | 10 | 300.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5683 档案盒 | 30 | 297.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |