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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 冰禹 BYA-175 冰禹BYA-175 手套纯棉 (件) | 冰禹BYA-175 | 件 | 100.00 | 2.3 | 230 |
| 2 | 华杰 H-891 华杰H891 钢钉 工字钉 (盒) | 华杰H-891 | 盒 | 2.00 | 8 | 16 |
| 3 | 斑马 AL-200 胶水 斑马AL-200 发泡胶水 900克(瓶) | 斑马/ZEBRAAL-200 | 件 | 15.00 | 19 | 285 |
| 4 | 得力 2047 得力2047 美工刀 壁纸刀 (把) | 得力/deli2047 | 把 | 7.00 | 8 | 56 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘喆
联系电话: 189****8977
传真:
地址: **路331号****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: