招标详情
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400-688-2000
预算金额:¥80000 元 采购方式:直购
项目需求详情
一、事务所具备以下资质:
****事务所执业证书,服务范围包含但不限于财务收支业务、财务年报、专项资金审计、经济责任审计、清算审计、发债专项审计等,具备政府会计制度审计经验。
二、服务要求:
1.及时准确的完成财务决算审计报告。审核资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表等各类财务报表以及会计报表附注编制是否符合《政府会计准则》的规定。
2.****医院财务收支核算等日常业务进行跟踪并进行业务指导以及业务咨询等服务。
3.与医院一同完成年度固定资产的盘点工作,长期且复杂的往来账的查账清理工作。
4.要对医院涉及财务相关的内部控制度建设和执行情况进行审计,检查所有涉及财务的重大事项处理是否符合相关规定。对发现的内控存在的问题要提出管理建议,并在医院规定的时间内完成以上工作。
5.项目负责人为注册会计师,根据项目实际工作量,供应商承诺每个项目至少配备1****小组,每个小组至少3人,****小组都由一名注册会计师带队。
6.以上工作供****小组,小组间分工明确。对****医院工作总体进度的情况,医院将解除合同并保留对造成损失追责的权利。
7.财务年审工作需在年末结账前提**行审计,在省财政要求报送对外报表前,出具审计报告。
服务周期:20天
供应商资格:一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
发布时间:2026-01-20 14:02:12
采购编号:****
座机电话:0451-****2816
服务实施地:**省****岗区邮政街23号
采购单位:****