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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0043
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亚太森博 红百旺A3 85G 打印/复印纸 | 4 | 740.0 | 亚太森博\红百旺A3 85G | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92628 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0460F 订书机 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0460F | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 78554 票夹/长尾夹 | 25 | 225.0 | 得力/deli\78554 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 地插 | 5 | 340.0 | 公牛/BULL\GD1Z223 | 验收通过 | |
| 7 | 美的 WHJ1705b 热水壶 | 3 | 294.0 | 美的/Midea\WHJ1705b | 验收通过 | |
| 8 | 得力 73345 文件袋 | 37 | 37.0 | 得力/deli\73345 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |