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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********26603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 尖兵 打印纸复印纸 包装用纸 打印/复印纸 办公用纸品质好纸/包装用纸 | 尖兵打印纸复印纸 | 箱 | 5.00 | 180 | 900 |
| 2 | 兰韵 Q7616碳粉 墨粉/碳粉 | 兰韵/lanyunQ7616碳粉 | 瓶 | 16.00 | 30 | 480 |
| 3 | 得力 0283 订书机 | 得力/deli0283 | 个 | 1.00 | 30.5 | 30.5 |
| 4 | 得力 8552 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8552 | 筒 | 18.00 | 15 | 270 |
| 5 | 天威 LT2451 粉盒 适用lenovo LJ2605D 2400 M7400pro M7605D M7615DNA LJ2405D 打印机 | 天威/PRINT-RITELT2451 | 盒 | 6.00 | 100 | 600 |
| 6 | 得力 7090 固体胶 | 得力/deli7090 | 盒 | 4.00 | 48 | 192 |
| 7 | 得力 胶水125ml高透明胶水 可水洗高粘液体胶 手工DIY学生文具开学必备学习用品12支装办公用品7303 | 得力/deli7303 | 支 | 48.00 | 2 | 96 |
| 8 | 联想 DVD+RW 光盘 | 联想/lenovoDVD+RW | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 9 | 西玛 SZ600335 凭证盒 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaSZ600335 | 件 | 50.00 | 5 | 250 |
| 10 | 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 60.00 | 2 | 120 |
| 11 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 12 | 联想LD2451硒鼓LT2451H LT2451 | 联想/lenovoLT2451 | 件 | 6.00 | 100 | 600 |
| 13 | 晨光/M G ABS91613 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91613 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马伊努尔汗
联系电话: 181****8555
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: