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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********900********2026000207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 好媳妇 AGW-5842A-1水拖 | 好媳妇AGW-5842A-1, | 把 | 2.00 | 85 | 170 |
| 2 | 公牛 GN-216 电源插座 | 公牛/BULLGN-216, | 个 | 1.00 | 67 | 67 |
| 3 | 心相印 DT55100 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT55100, | 箱 | 20.00 | 37 | 740 |
| 4 | 得力9561纸杯 | 得力/deli9561, | 包 | 2.00 | 360 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨梅
联系电话: 187****4748
传真:
地址: 关****办事处**潭村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: