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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗617-Y | 套 | 10.00 | 30 | 300 |
| 2 | 立白 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby洗衣粉 | 袋 | 10.00 | 50 | 500 |
| 3 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 35.00 | 30 | 1050 |
| 4 | 宜之选 48mm 铝箔胶带 | 宜之选48mm | 卷 | 54.00 | 15 | 810 |
| 5 | 乔丹 822 篮球 | 乔丹822 | 只 | 10.00 | 130 | 1300 |
| 6 | 晨光/M G 文具K35/0.5MM中性笔混色装按动笔碳素笔水笔套装(红笔*1/蓝笔*2/黑笔*7) AGPK3513 | 晨光/M GAGPK3513 | 支 | 30.00 | 18 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卢江龙
联系电话: 199****6888
传真:
地址: **县英协海尔路87号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: