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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********239********2026000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金盛昱 90*110 大号加厚黑色垃圾袋 大黑袋子 塑料袋 40个/把 10把/件 | 金盛昱90*110, | 把 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 立白 去油王餐具净20kg 洗洁精 | 立白/Liby去油王餐具净20kg, | 桶 | 10.00 | 135 | 1350 |
| 3 | 贵鑫 84消毒液500g 清洁液 学校 单位 办公室 户外 30瓶/箱 | 贵鑫84消毒液500g, | 箱 | 1.00 | 65 | 65 |
| 4 | 金隆兴 M01 22*12*29cm 意见箱 带锁 壁挂式 | 金隆兴/GlosenM01, | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 5 | NVV 392501 不干胶 标签纸 便利贴 便签纸 食堂留样标签贴 | NVV392501, | 包 | 3.00 | 8 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10165
联系电话: 182****2145
传真:
地址: 金****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: