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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N316********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6250 直尺 50cm | 得力/deli6250 | 把 | 2.00 | 4.5 | 9 |
| 2 | 晨光 MF6306 橡皮 | 晨光/M GMF6306 | 块 | 4.00 | 2 | 8 |
| 3 | 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0610B | 个 | 1.00 | 17 | 17 |
| 4 | 晨光 YD-919 N次贴 便利贴 | 晨光/M GYD-919 | 包 | 2.00 | 6 | 12 |
| 5 | 金士顿 DTKN 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTKN | 只 | 1.00 | 70 | 70 |
| 6 | 索尼 CD-R 光盘 50片桶装 | 索尼/SonyCD-R | 桶 | 1.00 | 100 | 100 |
| 7 | 得力 2053 美工刀 | 得力/deli2053 | 把 | 1.00 | 3 | 3 |
| 8 | 得力 9864 ** | 得力/deli9864 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 9 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 10 | 得力 3306 笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 20.00 | 29 | 580 |
| 11 | 得力 7082 铅笔 12支HB | 得力/deli7082 | 盒 | 3.00 | 11 | 33 |
| 12 | 齐心 A605 文件夹 双强力夹 | 齐心/ComixA605 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 13 | 齐心 C5902 记事本 笔记本 | 齐心/ComixC5902 | 本 | 20.00 | 10 | 200 |
| 14 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 15 | 齐心 Q310 文件夹 拉杆夹 抽杆夹 10个装 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 16 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹/燕尾夹 25mm | 晨光/M GABS92741 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 17 | 得力 5685 档案盒 100mm | 得力/deli5685 | 个 | 20.00 | 19 | 380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 耿怀学
联系电话: 155****6979
传真:
地址: **大街1278号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: