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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N135********26404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-B20A0 插排 | 公牛/BULLGN-B20A0 | 个 | 5.00 | 80 | 400 |
| 2 | 晨光 APYF5T74 笔记本 | 晨光/M GAPYF5T74 | 本 | 8.00 | 15 | 120 |
| 3 | 得力 9060 便利贴 | 得力/deli9060 | 包 | 30.00 | 4 | 120 |
| 4 | 得力 5695 牛皮档案盒 | 得力/deli5695 | 个 | 260.00 | 5 | 1300 |
| 5 | 晨光 ADM95101 资料册 | 晨光/M GADM95101 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 6 | 得力 1556 电子计算器 | 得力/deli1556 | 个 | 3.00 | 40 | 120 |
| 7 | 晨光 MG2160 白板笔 | 晨光/M GMG2160 | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
| 8 | 得力 s908-HB 铅笔 | 得力/delis908-HB | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 9 | 得力/deli 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 10 | 得力 7090 胶棒 | 得力/deli7090 | 个 | 36.00 | 3 | 108 |
| 11 | 得力 DL003 美工刀/壁纸刀 | 得力/deliDL003 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 12 | 南孚 7号 电池 | 南孚/NANFU7号 | 板 | 30.00 | 5 | 150 |
| 13 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 5号电池 | 南孚/NANFU聚能环 5号 60粒装 | 板 | 30.00 | 5 | 150 |
| 14 | 得力 9844 书立/文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9844 | 个 | 6.00 | 40 | 240 |
| 15 | 得力 9879 印油 | 得力/deli9879 | 件 | 4.00 | 7 | 28 |
| 16 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 个 | 300.00 | 1 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗凯禹
联系电话: 139****7389
传真:
地址: **镇**小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: