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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N135********26602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS916BX 燕尾夹 | 晨光/M GABS916BX | 筒 | 8.00 | 10 | 80 |
| 2 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli0027 | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 3 | 晨光 ADM929AB 档案盒 | 晨光/M GADM929AB | 个 | 80.00 | 7 | 560 |
| 4 | 晨光 ADM95089 文件夹 | 晨光/M GADM95089 | 个 | 15.00 | 8 | 120 |
| 5 | 得力 8562S 燕尾夹 | 得力/deli8562S | 盒 | 16.00 | 15 | 240 |
| 6 | 晨光 GP1350 中性笔 | 晨光/M GGP1350 | 支 | 16.00 | 24 | 384 |
| 7 | 得力/deli 0466 订书机 | 得力/deli0466 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 8 | 得力 30133 胶带 | 得力/deli30133 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
| 9 | 得力 5538 拉杆夹 | 得力/deli5538 | 个 | 400.00 | 1 | 400 |
| 10 | 晨光 APYRA60900 档案皮 | 晨光/M GAPYRA60900 | 个 | 600.00 | 1 | 600 |
| 11 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 36.00 | 4 | 144 |
| 12 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 盒 | 6.00 | 80 | 480 |
| 13 | 闪迪 CZ74 64GU盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 个 | 4.00 | 60 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗凯禹
联系电话: 139****7389
传真:
地址: **镇**小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: