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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5155
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年1月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花塑料加厚洗脸盆、洗漱盆 抹布 | 4 | 42.0 | 茶花\茶花脸盆 | 验收通过 | |
| 2 | 得力32K/160皮面记事本/皮面笔记本 | 2 | 37.0 | 得力/deli\7922 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 计算器 计算仪器 专用器 | 2 | 70.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力五星**/国旗 纺织包/兜/带 | 1 | 25.0 | 无品牌\国旗 | 验收通过 | |
| 5 | 粤龙加厚乳胶手套 /橡胶手套 家务 | 4 | 18.0 | 粤龙\A3 | 验收通过 | |
| 6 | 富光保温壶/热水瓶/保温暖瓶 | 2 | 72.0 | 富光\FGL-3222 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 得力电话机 固定电话 座机 办公 | 1 | 92.0 | 得力/deli\13606 | 验收通过 | |
| 8 | 富光保温壶不锈钢保温瓶家用暖壶按压式热水壶开水瓶 | 1 | 103.0 | 富光\BJ001 | 验收通过 | |
| 9 | 美的电水壶热水壶 电热 | 1 | 75.0 | 美的\MK-SH17E312 | 验收通过 | |
| 10 | 得力固体胶水/胶棒 12支/盒 | 2 | 48.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |