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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1728
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 618-R 扫把 | 2 | 80.0 | 兰诗\618-R | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3040 橡皮 | 1 | 30.0 | 得力/deli\3040 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1512 电子计算器 | 5 | 200.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号2粒(3代) 普通干电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(3代) | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 MBGRL-BZ 垃圾袋 | 47 | 282.0 | 妙洁/magic\MBGRL-BZ | 验收通过 | |
| 7 | 雕牌 洗洁精2kg 洗洁精 | 2 | 300.0 | 雕牌\洗洁精2kg | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5683 档案盒 | 36 | 504.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 9 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 2 | 360.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30184 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 180.0 | 得力/deli\30184 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7480 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |