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| ****本部及旗下5家子公司2023-2025年度内部审计服务项目 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 对********集团公司1家、****公司5家、共计6家)2023-2025年度的投资建设及收支等情况进行内部审计,并出具专项审计报告。 | ||
| 否 | ||
| 其他 | ||
| 资质(资格)要求 | ||
| 无 | ||
| 按合同签订约定时间为准 | ||
| 暂不做评估与测算 | ||
| 暂不做评估与测算,预算金额不超过350000元,具体以实际签订的合同金额为准。 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 2026-01-23 17:30:00 |