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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8650
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美厨 烤肠机 | 1 | 140.0 | 美厨/MAXCOOK\烤肠机 | 验收通过 | |
| 2 | 安赛瑞 灯笼 | 6 | 237.0 | 安赛瑞\灯笼 | 验收通过 | |
| 3 | 安赛瑞 展板背景墙 | 1 | 500.0 | 安赛瑞\展板背景墙 | 验收通过 | |
| 4 | 张小泉 蔬果刨丝器/瓜果刀 | 8 | 224.0 | 张小泉\塑料刀 | 验收通过 | |
| 5 | 安赛瑞 置物架 | 6 | 1170.0 | 安赛瑞\网格架 | 验收通过 | |
| 6 | 安赛瑞 摆摊展示架 | 3 | 630.0 | 安赛瑞\摆摊架 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 包装丝带 | 5 | 50.0 | 得力/deli\丝带 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 塑封膜 A3塑封膜 | 1 | 80.0 | 得力/deli\塑封膜 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 气球 | 2 | 40.0 | 得力/deli\气球 | 验收通过 | |
| 10 | 兰竹 投壶 | 2 | 70.0 | 兰竹\投壶 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7093 胶水 | 1 | 45.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S01 中性笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S01 中性笔 | 3 | 60.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 30406 双面胶带 | 20 | 40.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 海绵泡沫胶带 | 2 | 30.0 | 得力/deli\30412泡沫双面胶 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 卡纸 | 2 | 90.0 | 得力/deli\4k | 验收通过 | |
| 17 | 得力 卡纸 | 2 | 90.0 | 得力/deli\4k | 验收通过 | |
| 18 | 得力 卡纸 | 2 | 90.0 | 得力/deli\4k | 验收通过 | |
| 19 | 得力 卡纸 | 2 | 90.0 | 得力/deli\4k | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 文件袋 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 3819 塑封膜护卡膜 | 2 | 90.0 | 得力/deli\3819 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |