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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4250
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 活页芯 | 20 | 160.0 | 得力/deli\内芯 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 US102 网线 | 5 | 100.0 | 绿联/Ugreen\US102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 强磁钉 | 50 | 1000.0 | 得力/deli\7813 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 网线 | 5 | 75.0 | 绿联/Ugreen\55159 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 MA301 激光笔 | 4 | 180.0 | 得力/deli\MA301 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S657 红水笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
| 7 | 东成 RJQHAC100 热熔胶枪 | 1 | 25.0 | 东成/Dongcheng\RJQHAC100 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 除胶剂 | 2 | 24.0 | 得力/deli\450ml/瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花收纳箱整理箱 储物箱 | 2 | 136.0 | 茶花\茶花收纳箱整理箱 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S96 水笔 | 5 | 225.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |