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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5560
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 72641 板夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\72641 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 插线板 | 2 | 116.0 | 公牛/BULL\3米 | 验收通过 | |
| 3 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 6 | 48.0 | 松下/Panasonic\CR2032 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18503 普通干电池 | 14 | 217.0 | 得力/deli\18503 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0393 订书机 | 3 | 72.0 | 得力/deli\0393 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 23215 学生用笔记本 | 20 | 260.0 | 得力/deli\23215 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 5 | 210.0 | 晨光/M G\ASC99392 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |