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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7036
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 001 面巾纸 | 2 | 420.0 | 001\毛巾 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 晨光80KA4纸 | 10 | 2000.0 | 晨光/M G\80KA4 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli) 8011 钢质切纸机/切纸刀/裁纸刀/裁纸机 | 1 | 239.0 | 得力/deli\得力8011 | 验收通过 | |
| 4 | 王麻子 JD21-1 剪刀 | 4 | 136.0 | 王麻子\JD21-1 | 验收通过 | |
| 5 | 百乐/PILOT PILOT BL-5M中性笔 | 10 | 1020.0 | 百乐/PILOT\PILOT BL-5M | 验收通过 | |
| 6 | 南孚5号电池LR6-24B碱性电池五号七号儿童玩具电池遥控器鼠标干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\LR6-24B | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |