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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 6289 印油/印泥/** 印油墨 | 三木/Sunwood6289 | 瓶 | 3.00 | 4 | 12 |
| 2 | 啄木鸟 CD CD册 光盘可擦写(10片) | 啄木鸟/PLOVERCD | 件 | 2.00 | 50 | 100 |
| 3 | 惠普 DVD CD册 光盘 | 惠普/HPDVD | 件 | 2.00 | 125 | 250 |
| 4 | 通用 定 制 名片盒/本/夹/册 牛皮纸 | 通用定 制 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 5 | 格之格 LT2451H 墨粉/碳粉 碳粉 | 格之格LT2451H | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 6 | 其他 名片盒/本/夹/册 A4复印纸 | 其他家其他 | 件 | 14.00 | 190 | 2660 |
| 7 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈静飞
联系电话: 186****9314
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: