德阳市文学艺术界联合会2024年度预算执行情况审计结果公告

发布时间: 2026年01月21日
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****2024年度预算执行情况审计结果公告

根据《中华人民**国审计法》有关规定,****审计局派出审计组,自2025年10月至12月,对********文联)2024年度预算执行等情况进行了审计,现将审计结果公告如下。

一、基本情况

(一)部门预决算基本情况

市文联为市财政一级预算单位,下属2个事业单位。2024年年初部门预算收入总计749.66万元,支出总计749.66万元;2023年部门决算收入总计749.66万元,支出合计749.66万元。

(二)资产负债情况

截至2024年末,****事业单位)资产合计298.03万元;负债合计1.16万元;净资产合计296.87万元。

审计结果表明,市文联的财政收支基本遵守了有关财经法规,会计处理基本遵守了相关的会计准则、制度,相关的会计信息与实际的财政收支状况基本相符。但审计发现,市文联2024年预算执行中还存在会计科目核算不准确,无年度会议计划等问题,需加以改进和解决。

二、审计发现的主要问题

(一)执行财经纪律等情况

1.会计科目核算不准确。2024市文联将应在其他交通费科目中核算的租车费,分别在差旅费和其他商品和服务科目中列支,涉及金额30278元。

2.未编制2024年度会议计划。2024年市文联召开六届六次全委会发生会议费10423元,未编制会议计划。

3.未建立公务用车社会化保障管理制度。截至2025年11月,市文联仍未建立公务用车社会化保障管理制度。

4.资产方面存在的问题

(1)资产录入信息不完整。2024年,市文联固定资产信息录入不够完整,未完整录入管理人、使用人,管理部门、使用部门、存放地点等信息。

(2)部分固定资产超标准配置打印机5台。

(二)预算绩效管理情况

未合理设置绩效评价指标。市文联未按照项目方案计划的参展作品数、开展活动数等合理设置绩效评价指标,申报项目费用的计划数与评价项目绩效的目标数不一致,导致计划目标与绩效目标脱节。

(三)重大经济事项决策制度建立和执行情况

1.“三重一大”决策制度未及时完善。

市文联党组未及时修订《****文联党组“三重一大”事项集体决策记实制度》,导致党组议事规则与“三重一大”制度文件不相匹配。

2.有3笔1万元以上开支未经党组会研究决定。

三、审计处理情况及建议

对上述问题,****审计局已依法出具审计报告并明确整改要求,提出准确核算科目、强化内控体系建设的审计建议。

审计指出问题后,市文联正在积极整改。****审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。

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