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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M012********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 文具套盒 | 无品牌文具套盒 | 盒 | 100.00 | 30 | 3000 |
| 2 | 得力 5080 80页资料册(蓝)(本) | 得力/deli5080 | 本 | 10.00 | 29 | 290 |
| 3 | 霞光 A3 8丝 霞光 A3 8丝塑封膜/护卡膜/过塑膜/307*430MM 100张/包 | 霞光A3 8丝 | 包 | 5.00 | 62 | 310 |
| 4 | 得力 8551 得力/deli 8551-1#彩色长尾票夹长尾夹50mm(筒装)(混)(12只/筒) | 得力/deli8551 | 盒 | 10.00 | 12.5 | 125 |
| 5 | 得力 5701 得力/deli 5701文件盒(透明蓝)(只) | 得力/deli5701 | 个 | 10.00 | 13.1 | 131 |
| 6 | 得力 deli A4 70g 多瑙河 复印纸 白色 | 得力/deli7442 | 件 | 5.00 | 199 | 995 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 江智文
联系电话: ****057****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**大道99号32幢1-35
附件信息: