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2026年第2号
(总第34号)
(2026年1月4日公告)
2025年2月18日至4月2日,****审计局****教育局建设的******工程竣工财务决算进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
******工程于2019年11月立项,2020年10月开工建设,2022年8月通过验收。竣工财务决算报告显示,决算基准日(2025年6月13日)累计完成投资2.11亿元,其中**工程费1.85亿元,设备及工器具购置费0.09亿元,工程建设其他费0.17亿元。
二、审计发现的主要问题
(一)竣工财务决算编报不及时、不准确。
(二)多计工程结算价款、监理费用126.90万元。
(三)工程监理人员管控不严。
(四)内部招标行为不规范。
(五)资产交付不及时,长期游离账外。
三、审计处理及整改情况
对于上述问题,市审计局已依法出具了审计报告,提出了处理意见。目前,竣工财务决算编报不及时、不准确问题已整改;多计工程结算价款、监理费用126.90万元问题已整改;工程监理人员管控不严问题已整改;内部招标行为不规范问题已整改;其他问题正在整改。