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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7040
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 50070 8K画图纸 | 20 | 200.0 | 得力/deli\50070 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 70815-12 马克笔 | 30 | 900.0 | 得力/deli\70815-12 | 验收通过 | |
| 3 | 吉和迅 粘土 | 10 | 100.0 | 吉和迅\橡胶减速带 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7577 奖状 | 50 | 250.0 | 得力/deli\7577 | 验收通过 | |
| 5 | 吉和迅 拼图 | 27 | 702.0 | 吉和迅\塑料PP板 | 验收通过 | |
| 6 | DCA 魔方 | 15 | 225.0 | DCA\12.5cm | 验收通过 | |
| 7 | 吉和迅 地球仪 | 5 | 125.0 | 吉和迅\288 | 验收通过 | |
| 8 | 富光 FGZ2334-500-1 保温杯 | 6 | 600.0 | 富光\FGZ2334-500-1 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |