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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0225
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6601 笔套装 | 12 | 60.0 | 得力/deli\6601 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 SH102 活动铅笔套装 | 13 | 58.5 | 得力/deli\SH102 | 验收通过 | |
| 3 | 小笔记本 | 25 | 87.5 | 无品牌\小册子 | 验收通过 | |
| 4 | 纱布 | 1 | 65.0 | 无品牌\纱布 | 验收通过 | |
| 5 | 棉棍 | 1 | 15.0 | 无品牌\棉棍 | 验收通过 | |
| 6 | 碘伏 | 1 | 12.0 | 无品牌\碘伏 | 验收通过 | |
| 7 | 冰袋 | 10 | 70.0 | 无品牌\冰袋 | 验收通过 | |
| 8 | 拔河绳30m | 1 | 220.0 | 无品牌\拔河绳30米 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0468 订书机 | 2 | 16.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 打印纸 | 2 | 390.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |