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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M011********00213
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 软皮抄 | 得力/deli7983 | 本 | 200.00 | 1.11 | 222 |
| 2 | 记号笔 | 得力/deli6824 | 个 | 1728.00 | 0.74 | 1278.72 |
| 3 | 整理箱 | 无品牌 | 个 | 100.00 | 18.47 | 1847 |
| 4 | 按动中性笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 720.00 | 1.48 | 1065.6 |
| 5 | 电池 | 南孚/NANFU23A12V | 个 | 20.00 | 3.69 | 73.8 |
| 6 | 皮纹纸 | 金长江A4 180g | 包 | 30.00 | 13.3 | 399 |
| 7 | 链条锁 | 无品牌1m长 | 根 | 20.00 | 25.86 | 517.2 |
| 8 | 6S管理收纳盒 | 无品牌 | 个 | 100.00 | 20.66 | 2066 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹瑛
联系电话: ****915****
传真:
地址: 八一大道445号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区******商贸城南区G262号