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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2005
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 永乐 反光贴 | 2 | 24.0 | 永乐\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YS-256 爱心便利贴 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\YS-256 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽 16K信笺纸 信纸 | 2 | 4.0 | 玛丽\16K信笺纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9894 印油/印泥/** | 1 | 12.0 | 得力/deli\9894 | 验收通过 | |
| 6 | KT板 | 15 | 330.0 | 无品牌\KT板 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AJD97319 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\AJD97319 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |