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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M012********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 新标J棍 | 英雄/HERO01 | 件 | 40.00 | 80 | 3200 |
| 2 | 国产 新标喷雾 | 国产1010 | 瓶 | 40.00 | 70 | 2800 |
| 3 | 背心马甲(战术) | 无品牌ZSBX-01 | 件 | 20.00 | 280 | 5600 |
| 4 | 睿量 RPP-695 单警手电18650充电电池 | 睿量RPP-695 | 块 | 20.00 | 15 | 300 |
| 5 | 晶全照明 BJQ6012 手电筒 | 晶全照明/JQLIGHTINGBJQ6012 | 套 | 20.00 | 150 | 3000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄燕
联系电话: ****116
传真:
地址: 建设路18号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区佘山路78号玉**苑2栋3单元601室
附件信息: