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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6951E20263
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联强 DL-413 硒鼓 | 联强DL-413 | 只 | 1.00 | 298 | 298 |
| 2 | 联强 LT2441 墨粉/碳粉 | 联强LT2441 | 瓶 | 4.00 | 60 | 240 |
| 3 | 闪迪 CZ48 高速USB3.0闪存盘 U盘 | 闪迪/SandiskCZ48 | 只 | 1.00 | 35 | 35 |
| 4 | 晨光 MG7103 光(M G)文具35g高粘度固体胶PVP 学生手工固体黏胶 快干耐用胶棒 办公用品 12支装MG7103 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴尚荣
联系电话: 133****5950
传真:
地址: **市**区**大街4473号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: